Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-6.992.476 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.992.476 €
78,23%
-1.174.942 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.174.942 €
13,15%
-536.786 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-536.786 €
6,01%
-135.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-135.000 €
1,51%
-97.165,50 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-97.165,50 €
1,09%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.992.476 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.174.942 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -536.786 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -135.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -97.165,50 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.700 €
  • Summe
    -8.938.069,50 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.718.358,95 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.938.069,50 €
20: Verwaltungsergebnis
-5.219.710,55 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.219.710,55 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.219.710,55 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-627.098,41 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-627.098,41 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.846.808,96 €