Pflege der Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-9.701 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.701 €
33,20%
-7.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.800 €
26,69%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
20,53%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
17,11%
-719 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-719 €
2,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -9.701 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.800 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -719 €
  • Summe
    -17.220 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.220 €
20: Verwaltungsergebnis
-17.220 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
6.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-23.220 €
26: Ordentliches Ergebnis
-17.220 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-17.220 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-973,66 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-18.193,66 €