Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-352.888 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-352.888 €
50,04%
-279.136 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-279.136 €
39,58%
-44.355 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-44.355 €
6,29%
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
2,97%
-5.262,44 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.262,44 €
0,75%
2.025,85 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.025,85 €
0,29%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,04%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,03%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.276,85 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -681.891,44 € |
20: Verwaltungsergebnis | -658.614,59 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 23.276,85 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -681.891,44 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -658.614,59 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -658.614,59 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.881,65 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -686.496,24 € |