Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-201.909 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-201.909 €
65,94%
-84.184 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.184 €
27,49%
-14.385 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.385 €
4,70%
-5.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.200 €
1,70%
-502,71 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-502,71 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100.615,41 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -201.909 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -14.385 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.184 € |
14: Abschreibungen | -502,71 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.200 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -306.180,71 € |
20: Verwaltungsergebnis | -205.565,30 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -205.565,30 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -205.565,30 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.531,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -216.097,10 € |