Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-7.273.891 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.273.891 €
83,15%
-752.796 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-752.796 €
8,61%
-528.079 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-528.079 €
6,04%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
1,14%
-91.837,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-91.837,75 €
1,05%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.273.891 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -752.796 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -528.079 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -100.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -91.837,75 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.700 €
  • Summe
    -8.748.303,75 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.546.230,57 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.748.303,75 €
20: Verwaltungsergebnis
-5.202.073,18 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.202.073,18 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.202.073,18 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.640.359,09 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.842.432,27 €