Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-7.273.891 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.273.891 €
83,15%
-752.796 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-752.796 €
8,61%
-528.079 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-528.079 €
6,04%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
1,14%
-91.837,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-91.837,75 €
1,05%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.843.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.730,57 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.546.230,57 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.748.303,75 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.202.073,18 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.202.073,18 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.202.073,18 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.640.359,09 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.842.432,27 € |