Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-409.828 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-409.828 €
57,32%
-257.868 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-257.868 €
36,07%
-42.365 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.365 €
5,93%
-4.931,19 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.931,19 €
0,69%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.951 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 2.025,86 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.276,86 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -714.992,19 € |
20: Verwaltungsergebnis | -691.715,33 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -691.715,33 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -691.715,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.471,51 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -697.186,84 € |