Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-441.913 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-441.913 €
57,71%
-269.427 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-269.427 €
35,18%
-49.620,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-49.620,07 €
6,48%
-4.807,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.807,83 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.245 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 200 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.358,13 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 272,28 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.175,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -765.767,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -750.592,49 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -750.592,49 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -750.592,49 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -85.424,33 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -836.016,82 € |