Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-559.887 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-559.887 €
63,75%
-222.301 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-222.301 €
25,31%
-72.483,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-72.483,75 €
8,25%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
1,71%
-8.600,11 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.600,11 €
0,98%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 226,80 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 240.226,80 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -878.271,86 € |
20: Verwaltungsergebnis | -638.045,06 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -638.045,06 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -638.045,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -169.159,83 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -807.204,89 € |