Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-441.913 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-441.913 €
57,71%
-269.427 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-269.427 €
35,18%
-49.620,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-49.620,07 €
6,48%
-4.807,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.807,83 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.175,41 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -441.913 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -49.620,07 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.427 € |
14: Abschreibungen | -4.807,83 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -765.767,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -750.592,49 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -750.592,49 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -750.592,49 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -85.424,33 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -836.016,82 € |