Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-441.913 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-441.913 €
56,59%
-269.427 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-269.427 €
34,50%
-49.620,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-49.620,07 €
6,35%
13.245 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
13.245 €
1,70%
-4.807,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.807,83 €
0,62%
1.358,13 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.358,13 €
0,17%
272,28 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
272,28 €
0,03%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,03%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.175,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -765.767,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -750.592,49 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -750.592,49 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -750.592,49 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -85.424,33 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -836.016,82 € |