Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-288.243 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.243 €
61,93%
-155.177 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-155.177 €
33,34%
-21.434,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.434,63 €
4,61%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,06%
-236,14 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-236,14 €
0,05%
22,68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
22,68 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -288.243 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -155.177 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -21.434,63 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • 14 Abschreibungen
    -236,14 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    22,68 €
  • Summe
    -464.768,09 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
322,68 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-465.090,77 €
20: Verwaltungsergebnis
-464.768,09 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-464.768,09 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-464.768,09 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-29.003,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-493.771,13 €