Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-7.244.789 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.244.789 €
80,93%
-1.027.107 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.027.107 €
11,47%
-474.884,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-474.884,26 €
5,30%
-103.311,37 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-103.311,37 €
1,15%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
1,12%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.714.819,64 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.951.791,63 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.236.971,99 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.236.971,99 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.236.971,99 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.791.930,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.028.902,03 € |