Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-288.243 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.243 €
61,93%
-155.177 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-155.177 €
33,34%
-21.434,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.434,63 €
4,61%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,06%
-236,14 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-236,14 €
0,05%
22,68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
22,68 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 22,68 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 322,68 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -465.090,77 € |
20: Verwaltungsergebnis | -464.768,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -464.768,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -464.768,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.003,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -493.771,13 € |