Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-196.292 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-196.292 €
54,94%
-147.941 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-147.941 €
41,41%
-12.002 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.002 €
3,36%
-631,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-631,08 €
0,18%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,08%
90,66 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,66 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -196.292 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -147.941 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.002 €
  • 14 Abschreibungen
    -631,08 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    90,66 €
  • Summe
    -356.475,42 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
390,66 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-356.866,08 €
20: Verwaltungsergebnis
-356.475,42 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-356.475,42 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-356.475,42 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.150,36 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-363.625,78 €