Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-378.711 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-378.711 €
53,94%
-237.528 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-237.528 €
33,83%
-60.671 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-60.671 €
8,64%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
2,14%
-10.217,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.217,06 €
1,46%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 220.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -378.711 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -60.671 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.528 € |
14: Abschreibungen | -10.217,06 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -702.127,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -482.127,06 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -482.127,06 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -482.127,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60.876,10 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -543.003,16 € |