Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Haushaltsdiagramm

-632.499,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-632.499,67 €
57,99%
-243.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.420 €
22,32%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,46%
-79.632 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-79.632 €
7,30%
-10.061,18 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.061,18 €
0,92%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -632.499,67 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -243.420 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -125.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -79.632 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.061,18 €
  • Summe
    -1.090.612,85 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
869.327 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-632.499,67 €
12: Versorgungsaufwendungen
-79.632 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.420 €
14: Abschreibungen
-10.061,18 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.090.612,85 €
20: Verwaltungsergebnis
-221.285,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-221.285,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-221.285,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-151.934,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-373.219,90 €