Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-433.910 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-433.910 €
59,98%
-195.456 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.456 €
27,02%
-66.054 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.054 €
9,13%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
2,07%
-13.040,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.040,04 €
1,80%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 210.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -433.910 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -66.054 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.456 € |
14: Abschreibungen | -13.040,04 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -723.460,04 € |
20: Verwaltungsergebnis | -513.460,04 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -513.460,04 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -513.460,04 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -165.878,51 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -679.338,55 € |