Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-657.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-657.280 €
57,98%
-264.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-264.870 €
23,36%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,03%
-76.013 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.013 €
6,70%
-10.556,42 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.556,42 €
0,93%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 886.827 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -657.280 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -76.013 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.870 € |
14: Abschreibungen | -10.556,42 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -125.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.133.719,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -246.892,42 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -246.892,42 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -246.892,42 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -155.486,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -402.379,17 € |