Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-447.340 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-447.340 €
57,86%
-252.890 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.890 €
32,71%
-67.212 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-67.212 €
8,69%
-5.434,41 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.434,41 €
0,70%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -447.340 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -252.890 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -67.212 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.434,41 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -773.076,41 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.004,77 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-773.076,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-750.071,64 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-750.071,64 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-750.071,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-21.805,33 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-771.876,97 €