Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-404.210 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-404.210 €
51,52%
-316.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-316.000 €
40,28%
-58.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.969 €
7,52%
-5.216,86 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.216,86 €
0,66%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -404.210 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -316.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -58.969 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.216,86 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -784.595,86 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
38.378,45 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-784.595,86 €
20: Verwaltungsergebnis
-746.217,41 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-746.217,41 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-746.217,41 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.333,33 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-764.550,74 €