Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-359.540 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-359.540 €
53,86%
-264.220 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-264.220 €
39,58%
-38.603 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-38.603 €
5,78%
-4.940,09 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.940,09 €
0,74%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -359.540 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -264.220 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -38.603 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.940,09 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -250 €
  • Summe
    -667.553,09 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.004,77 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-667.553,09 €
20: Verwaltungsergebnis
-644.548,32 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-644.548,32 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-644.548,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-644.548,32 €