Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-369.856 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-369.856 €
50,59%
-311.220 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-311.220 €
42,57%
-44.851 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-44.851 €
6,13%
-4.940,09 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.940,09 €
0,68%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -369.856 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -311.220 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -44.851 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.940,09 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -250 €
  • Summe
    -731.117,09 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
22.704,77 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-731.117,09 €
20: Verwaltungsergebnis
-708.412,32 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-708.412,32 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-708.412,32 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
63.350,05 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-93.215,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-29.865,70 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-738.278,02 €