Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-409.828 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-409.828 €
57,32%
-257.868 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-257.868 €
36,07%
-42.365 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.365 €
5,93%
-4.931,19 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.931,19 €
0,69%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -409.828 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -257.868 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -42.365 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.931,19 €
  • Summe
    -714.992,19 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.276,86 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-714.992,19 €
20: Verwaltungsergebnis
-691.715,33 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-691.715,33 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-691.715,33 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
73.111,55 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-78.583,06 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.471,51 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-697.186,84 €