Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-215.365 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-215.365 €
61,76%
-124.135 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-124.135 €
35,60%
-8.840 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.840 €
2,54%
-346,20 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-346,20 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 390,67 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -124.135 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -8.840 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -215.365 € |
14: Abschreibungen | -346,20 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -348.686,20 € |
20: Verwaltungsergebnis | -348.295,53 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -348.295,53 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -348.295,53 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.431,30 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -357.726,83 € |