Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Haushaltsdiagramm

-433.910 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-433.910 €
46,48%
210.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
210.000 €
22,50%
-195.456 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-195.456 €
20,94%
-66.054 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.054 €
7,08%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
1,61%
-13.040,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.040,04 €
1,40%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -433.910 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    210.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -195.456 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -66.054 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -13.040,04 €
  • Summe
    -513.460,04 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
210.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-723.460,04 €
20: Verwaltungsergebnis
-513.460,04 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-513.460,04 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-513.460,04 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-165.878,51 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-679.338,55 €