Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-201.909 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-201.909 €
49,63%
-84.184 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.184 €
20,69%
70.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
70.000 €
17,21%
15.400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.400 €
3,79%
-14.385 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.385 €
3,54%
14.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
14.000 €
3,44%
-5.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.200 €
1,28%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
0,25%
-502,71 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-502,71 €
0,12%
215,41 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
215,41 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100.615,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -306.180,71 € |
20: Verwaltungsergebnis | -205.565,30 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -205.565,30 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -205.565,30 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.531,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -216.097,10 € |